我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問(wèn)
融資租賃合同 答
請(qǐng)教老師:由于工資調(diào)整后需要補(bǔ)繳社保,請(qǐng)問(wèn)做去年 問(wèn)
您好,這個(gè)只要加上公司部分 答
老師,我們當(dāng)月有國(guó)內(nèi)國(guó)外收入,比如國(guó)外550萬(wàn),國(guó)內(nèi)30 問(wèn)
按 13% 稅率算,進(jìn)項(xiàng)稅額需≥5 萬(wàn);外銷(xiāo)免稅進(jìn)項(xiàng)不退稅,直接參與內(nèi)銷(xiāo)抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開(kāi)的咨詢(xún)費(fèi),但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這張發(fā)票是 問(wèn)
那要開(kāi)什么項(xiàng)目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務(wù)人員來(lái)食堂吃飯,費(fèi)用 問(wèn)
肯定要收費(fèi)的。不能白吃 答

公司給員工憑票報(bào)銷(xiāo)了員工家里的物業(yè)費(fèi),做賬和申報(bào)個(gè)稅怎么操作?憑票報(bào)銷(xiāo)了,然后申報(bào)合并計(jì)稅是不是又重復(fù)發(fā)放了一次錢(qián)?
答: 您好 賬務(wù)處理: 1.公司憑員工的物業(yè)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),應(yīng)將該筆費(fèi)用計(jì)入員工工資收入,并計(jì)算個(gè)人所得稅。 2.賬務(wù)處理時(shí),可以將報(bào)銷(xiāo)的物業(yè)費(fèi)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照員工提供的工作服務(wù)數(shù)量分配到相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目中。 3.在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要將這部分物業(yè)費(fèi)作為公司支付給員工的薪酬支出進(jìn)行稅前扣除。 稅務(wù)申報(bào): 1.公司需要為員工申報(bào)個(gè)人所得稅并進(jìn)行扣繳。具體來(lái)說(shuō),需要將報(bào)銷(xiāo)的物業(yè)費(fèi)作為員工工資收入的一部分,按照個(gè)人所得稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)并扣繳個(gè)人所得稅。 2.在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),需要在個(gè)人所得稅申報(bào)表中將報(bào)銷(xiāo)的物業(yè)費(fèi)作為“其他扣除項(xiàng)目”填列,以避免重復(fù)扣除。
老師,你好,公司大賬發(fā)到個(gè)人卡上的工資數(shù)額跟會(huì)計(jì)做賬做的金額不一致,這個(gè)個(gè)人申報(bào)個(gè)稅時(shí)以那個(gè)為準(zhǔn)啊,現(xiàn)在是不是會(huì)計(jì)一次性就把員工的個(gè)稅申報(bào)了還是我們得自己申報(bào)
答: 你好,按照實(shí)際到手的工資來(lái)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,3月份入職了一名員工,只上了一天班就離職了,公賬給他發(fā)了工資,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這次費(fèi)用該怎么做賬啊
答: 借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款匯算清繳調(diào)整就可以了。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)需要辦理金稅系統(tǒng)給員工申報(bào)個(gè)稅嗎還是只是進(jìn)行工資做賬?
2月份入職,三月份算2月份工資時(shí),3月份申報(bào)個(gè)稅嗎?還是四月份申報(bào)個(gè)稅?這個(gè)做賬和申報(bào)時(shí)間怎么確定
老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的人數(shù)和做賬的工資對(duì)不上,查出來(lái)后果嚴(yán)重嗎
#提問(wèn)#今年的6月份,社保交了14個(gè)人的,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了13個(gè)人的,這個(gè)要怎么做賬?








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