老師,我公司給員工租宿舍,租金是年付,假如是12000元一年,是收據(jù)無(wú)發(fā)票,我這樣做做會(huì)計(jì)分錄,你看對(duì)嗎? 1. 給租房時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 預(yù)付賬款-房東 1100 貸:銀行存款 12000 2. 月未計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 3. 第二個(gè)月要做兩筆賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款-房東 1000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000
老魚(yú)翁1918
于2023-12-29 10:06 發(fā)布 ??885次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問(wèn)題討論
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-12-23 18:59:31
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄:
計(jì)提:借管理費(fèi)用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元。
支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。
退還:借銀行存款200元,貸管理費(fèi)用200元(紅字)。
完成以上記賬后,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的流動(dòng)處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
您好,看什么人員工資?
2022-10-25 11:24:09
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