
我可以先計入管理費用,等發(fā)票來了再紅沖做 管理費用 應(yīng)交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發(fā)票還沒有收到,就不應(yīng)當(dāng)計入費用核算的??
老師這已經(jīng)退回來了,21年4月份交時候她寫的管理費用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費。這要怎么調(diào)才能把去年的平賬呀?一天分了2筆,全額返的 ?老師我是問您我22年怎么調(diào),不是這個分錄怎么寫。會計已經(jīng)寫錯了,交時候借入管理費用,貸銀行存款。稅務(wù)返還寫了借銀行存款,貸應(yīng)交稅費,我應(yīng)該怎么調(diào)整。
答: 你好,反向沖就可以了,你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月車票,11月記賬 (1) 需要做進項嗎?借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-進項貸:銀行存款(2)這個票還能認(rèn)證抵扣嗎?
答: 可以抵扣的,這個沒有期限規(guī)定








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萬事勝意 追問
2023-12-28 21:33
佳樂老師 解答
2023-12-28 21:35