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勇敢的月餅
于2023-12-27 11:09 發布 ??502次瀏覽
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2023-12-27 11:09
因為題意是已經現金付款了的哈
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辦公室王大偉報銷市內交通費300元,報銷招待費1600元,出納以現金付訖。這道題的會計分錄是借:管理費用1900 貸:庫存現金1900請問為什么貸方不是其他應收款?
答: 因為題意是已經現金付款了的哈
借庫存現金管理費用貸其他應收款的摘要
答: 借庫存現金管理費用貸其他應收款的摘要
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用2260元庫存現金,740元貸其他應收款3000元
答: 您好,您這個是什么意思?
總分店 之間的 往來; 你們可以走內部往來科目來處理的 我是這樣做的,你看對不對門店,收到備用金借庫存現金-備用金貸其他應收款-總部借管理費用或其他費用貸庫存現金-備用金總店借其他應收款-門店① -門店②貸庫存現金-備用金
討論
老師,您好。我們員工5月來報銷費用,但是發票要8月份才能拿到。請問我5月份做賬是借其他應收款 貸庫存現金,還是借管理費用 貸庫存現金,老師,請問這兩個會計分錄我應該用哪個?
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應收款,貸銀行存款,我寫了收據現金,借庫存現金,貸其他應收款,付電費,借管理費用,貸庫存現金,分錄對嗎
昨天買的文具,我自己墊錢買的,今天才能給我備注用,會計分錄應該是借 管理費用,貸 其他應付款還是直接把昨天的憑證日期寫到今天呢?但是收據日期是昨天的,可以直接寫借管理費用,貸庫存現金嗎,金額就20多塊錢
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫社保的用銀行交 個人交的部分用現金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費用-醫社保550.4、其他應收款-醫社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現金275.2 貸:其他應收款-醫社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應收款沖掉了
王璐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.92 解題: 8872 個
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