老師,我們補繳以前年度的印花稅怎么入賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款 答
請問老師25年沒有暫估成本,26年開進來很多成本發 問
您好,你沒的暫估,25年是正常交稅了,不需要放到25年了 答
沒按時繳納工會經費可以 營外支出嗎 還是 管理費 問
您好,滯納金計入營業外支出里面 答
老師,公司里面的銀行承兌貼現給另外一個公司款已 問
借:銀行存款 財務費用-貼現利息 貸:應收票據 答
老師您好,老板開了兩家公司,一家給另一家陸續打款2 問
同學,你好 關聯企業,這樣操作有風險的 答

老師,你好,我采購統一用應收帳款科目,銷售統一用應收帳款科目,比如我有一個客戶A有時我們跟他采購有時又賣貨給他,那我要怎么用這個科目,對這樣的客戶?
答: 你好,那就是需要分開核算的
老師,你好,我采購統一用應收帳款科目,銷售統一用應收帳款科目,比如我有一個客戶A有時我們跟他采購,有時又銷售貨給他,那我要怎么用這個科目,對這樣的客戶?
答: 你好,你從他那邊采購,借庫存商品,貸應收賬款a。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
客戶拿中獎拉環跟我們兌換,這個客戶又跟我們有往來業務,直接用來抵銷貨款,我們的這個系統做了個供應商收入單,這個分錄我該怎么寫呢 這個拉環后期可以跟廠家兌換貨物 借方:其他應收款/應收帳款,貸方不知道放那個科目 這個客戶即是客戶又是供應商,不算是我公司的業務 客戶拿 來跟我們換,到時廠家會發貨給我們,我們也需要做視同銷售嗎,我們就相當于一個中介,這個應該是廠家做視同銷售吧 沒有發票呢
答: 同學你好 你們開發票需要做收入




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紅塵俗客-向光而行 追問
2023-12-25 14:33
東老師 解答
2023-12-25 14:34
紅塵俗客-向光而行 追問
2023-12-25 14:47
東老師 解答
2023-12-25 14:47