欠客戶發(fā)票,客戶不欠貨款,我方也不欠商品,只是還未給對方開發(fā)票,怎么做會計分錄
正在努力的中年少女
于2023-12-22 15:29 發(fā)布 ??1053次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-12-22 15:31
未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
以后補開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
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未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
以后補開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
2023-12-22 15:31:41
錄入期初數(shù),借:銀行 100 應(yīng)收賬款-山東客戶1500 其他應(yīng)收款-老板 18400
貸:應(yīng)收賬款-上海客戶 20000
上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
2024-05-17 16:28:54
同學你好
需要盤點期初數(shù)建賬然后按業(yè)務(wù)順序來做
2023-12-21 16:15:45
1.?出售固定資產(chǎn)的會計分錄如下:
- 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
復制
借:固定資產(chǎn)清理 26986.313
累計折舊 144013.687
貸:固定資產(chǎn) 171000
?
- 出售固定資產(chǎn)收到價款:
復制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產(chǎn)清理 139000
?
- 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益:
復制
借:資產(chǎn)處置損益 13986.313
貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313
?
2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發(fā)票后:
復制
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000
?
3.?抵消欠款的會計分錄:
復制
借:其他應(yīng)付款 239000
貸:應(yīng)收賬款 100000
固定資產(chǎn)清理 139000
2024-07-02 15:10:03
你好,是站在乙方的角度做賬務(wù)處理?
2018-07-03 20:05:58
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