老師您好, 1、我們需要賣固定資產(chǎn)給我們客戶,固定資產(chǎn)購買價(jià)格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價(jià)格是139000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 2、客戶欠我們10萬元的顧問費(fèi),發(fā)票開具后,會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會(huì)計(jì)分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應(yīng)付款里)
姜姜
于2024-07-02 15:08 發(fā)布 ??299次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-02 15:10
1. 出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下:
- 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
復(fù)制
借:固定資產(chǎn)清理 26986.313
累計(jì)折舊 144013.687
貸:固定資產(chǎn) 171000
- 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款:
復(fù)制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產(chǎn)清理 139000
- 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益:
復(fù)制
借:資產(chǎn)處置損益 13986.313
貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313
2. 客戶欠 10 萬元顧問費(fèi),開具發(fā)票后:
復(fù)制
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000
3. 抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄:
復(fù)制
借:其他應(yīng)付款 239000
貸:應(yīng)收賬款 100000
固定資產(chǎn)清理 139000
相關(guān)問題討論
1.?出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下:
- 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
復(fù)制
借:固定資產(chǎn)清理 26986.313
累計(jì)折舊 144013.687
貸:固定資產(chǎn) 171000
?
- 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款:
復(fù)制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產(chǎn)清理 139000
?
- 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益:
復(fù)制
借:資產(chǎn)處置損益 13986.313
貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313
?
2.?客戶欠 10 萬元顧問費(fèi),開具發(fā)票后:
復(fù)制
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000
?
3.?抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄:
復(fù)制
借:其他應(yīng)付款 239000
貸:應(yīng)收賬款 100000
固定資產(chǎn)清理 139000
2024-07-02 15:10:03
那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會(huì)有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
您好!處置固定資產(chǎn)時(shí)用固定資產(chǎn)清理科目哦
2022-01-06 16:12:53
你好 記應(yīng)付賬款的呢?
2022-11-29 11:45:21
您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣往來就平了
2023-11-29 16:36:11
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