
匯算清繳已經(jīng)調(diào)增的9暫估成本,賬上還掛著應(yīng)付賬款暫估,怎么處理?這部分暫估成本確定不會(huì)有發(fā)票了
答: 對(duì),匯算清繳做了納稅調(diào)增,那賬上還掛著的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理呢
老師,你好,匯算清繳時(shí)候,之前做暫估,以轉(zhuǎn)成本,匯算以調(diào)增,分錄怎么做才能把原材料、應(yīng)付賬款的暫估沖平呢
答: 你好,這個(gè)你當(dāng)時(shí)暫估就是虛假的。對(duì)不對(duì)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款年末借方有余額,為未開(kāi)票付款,匯算清繳需要調(diào)增成本嗎
答: 未開(kāi)票付款,入賬在應(yīng)付款借方,無(wú)需調(diào)增,有無(wú)影響?還是應(yīng)該入到費(fèi)用成本,然后無(wú)到票調(diào)增?






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Fen 追問(wèn)
2023-12-15 11:42
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