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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-04-15 10:10

你好,這個你當(dāng)時暫估就是虛假的。對不對。

青春俠 追問

2025-04-15 10:18

當(dāng)時是暫估的,當(dāng)時:1、借 :原材料-暫估。 貸:應(yīng)付賬款-暫估。2、借:工程施工。貸:原材料-暫估    3、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工。  現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增了,分錄不會了,沖不平呢

宋生老師 解答

2025-04-15 10:27

你好,如果本身就沒有這個原材料,你就是做的一個假的,那么你就應(yīng)該去更正。四季度的申報表。
而不是直接在匯算清繳去調(diào)。

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相關(guān)問題討論
對,匯算清繳做了納稅調(diào)增,那賬上還掛著的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當(dāng)時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學(xué)你好,這種情況下,把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應(yīng)付款借方,無需調(diào)增,有無影響?還是應(yīng)該入到費用成本,然后無到票調(diào)增?
2023-12-15 11:42:38
是暫估到匯算清繳不能沒有余額吧,應(yīng)付賬款其他科目應(yīng)該還是可以有余額的吧
2022-01-09 15:57:52
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