
營(yíng)業(yè)外收入造成企業(yè)未分配利潤(rùn)增加,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入這部分不交分紅稅對(duì)嗎
答: 營(yíng)業(yè)外收入增加利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅,如果再分配給股東需要交個(gè)稅。
老師,去年年底的時(shí)候由于費(fèi)用不夠,前任會(huì)計(jì)暫估了40萬(wàn)的費(fèi)用,讓老板去找對(duì)應(yīng)的發(fā)票回來(lái),但是到了今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還有28萬(wàn)找不上票,納稅調(diào)增了,因?yàn)槭羌贂汗浪砸簿筒粫?huì)付款,因此應(yīng)付賬款暫估款下一直掛著28萬(wàn)的余額,我現(xiàn)在要反著紅沖把這些暫估款余額消化掉,還是把應(yīng)付賬款暫估款轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),再或者是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
答: 把這個(gè)不用付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
郭老師,我想問下22年虛增了27萬(wàn)的管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估款,23年5月所得稅匯算清繳結(jié)束這些費(fèi)用發(fā)票也沒有的,就調(diào)增了,現(xiàn)在要把這個(gè)應(yīng)付賬款暫估款27萬(wàn)沖平的話,貸方計(jì)入的是未分配利潤(rùn),我想知道下,是不是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入也是可以的
答: 同學(xué) 您好,如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外,那就是無(wú)需支付的款項(xiàng),就需要判斷為什么沒支付了







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