請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師你好,我以前年度會計科目用錯,怎么調(diào)整?借:固定資產(chǎn)-融資租入資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用-未確認(rèn)融資費(fèi)用貸:長期應(yīng)付款--**攤銷費(fèi)用借:財務(wù)費(fèi)用貸:長期待攤費(fèi)-未確認(rèn)融資費(fèi)用現(xiàn)在這個怎么調(diào)賬?
答: 長期待攤費(fèi)用-未確認(rèn)融資費(fèi)用,調(diào)整未確認(rèn)融資費(fèi)用
長期應(yīng)付款-未確認(rèn)融資費(fèi)用和長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃費(fèi)用,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,會計分錄怎么寫?
答: 您好,看科目余額在哪個方向,反方向結(jié)轉(zhuǎn),倒擠出 固定資產(chǎn)清理,金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師看到您的一個問答,是公司融資租賃形式購買車如何做賬,您的回答是借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 想問下不用, 借:固定資產(chǎn) 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長期應(yīng)付款么 然后未確認(rèn)融資轉(zhuǎn)入 財務(wù)費(fèi)用 來記賬嗎
答: 你好,同學(xué),老師看了,這兩種方式處理都可以的 一般確認(rèn),未確認(rèn)融資費(fèi)用的科目這個涉及的租賃期是比較長的








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王胖胖 追問
2023-12-14 10:27
冉老師 解答
2023-12-14 11:18