老師,問你個一般納稅人實(shí)操問題,我應(yīng)交稅金賬上有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅余額:11413元,本期發(fā)生銷項(xiàng)1600元,進(jìn)項(xiàng)698元,請問怎么做分錄?

心靈美的檸檬
于2023-12-13 12:54 發(fā)布 ??271次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2023-12-13 12:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1600
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1600
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅698
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)698
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅698
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)698
2023-12-13 12:55:44
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思??
2022-01-04 10:02:10
你好,增值稅申報(bào)的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-22 16:35:57
是的,你的理解是對的
2021-09-13 10:29:20
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
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