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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 10:02

你好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思? 

。 追問(wèn)

2022-01-04 10:03

是的老師 就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2022-01-04 10:06

你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

追問(wèn)

2022-01-04 10:11

老師直接做借:應(yīng)交稅金 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額  應(yīng)交稅金 未交增值稅,這種可以嗎 ?沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅那一步

鄒老師 解答

2022-01-04 10:12

你好,不可以,不可以省略相應(yīng)步驟的 

。 追問(wèn)

2022-01-04 10:19

那老師繳納稅金的時(shí)候分錄怎么做呢,有進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減

鄒老師 解答

2022-01-04 10:22

你好,繳納稅金的時(shí)候分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款

。 追問(wèn)

2022-01-04 10:26

就是進(jìn)項(xiàng)稅額能按照10%進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,分錄借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益,這種可以嗎

鄒老師 解答

2022-01-04 10:29

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,不是這樣做分錄 

追問(wèn)

2022-01-04 10:30

老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣做呢

鄒老師 解答

2022-01-04 10:33

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:其他收益 

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同學(xué)你好 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2022-03-01 12:06:07
你好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思??
2022-01-04 10:02:10
同學(xué)你好 下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是——A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2022-01-11 15:06:29
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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