這邊未交增值稅的期初余額為1208681.55,然后發(fā)生一筆支付增值稅的業(yè)務(wù)金額為1208681.55。這樣的話,在未交增值稅的明細(xì)賬里能平賬嘛?

慈祥的數(shù)據(jù)線
于2023-12-09 11:01 發(fā)布 ??343次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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可以的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款,做這個(gè)就可以了
2023-12-09 11:02:25
你好; 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 比如 購(gòu)進(jìn):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
您好
本月未交增值稅計(jì)提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額就是上有應(yīng)該繳納的7700啊 繳納后就是0了
2022-04-21 19:09:26
你直接看“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的數(shù)據(jù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
這個(gè)就是交的增值稅的金額
2021-11-30 14:08:49
你好,對(duì)的,是的,應(yīng)交增值稅它是多蘭式的,未交增值稅是三欄的。
2023-01-30 16:00:41
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