請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師:我10月份報(bào)個(gè)稅是按8000元申報(bào)的,但是實(shí)際發(fā)放時(shí)領(lǐng)導(dǎo)給員工減工資了,發(fā)放時(shí)是5000元。多交的個(gè)稅我怎么做賬。謝謝!
答: 你好,如果是領(lǐng)導(dǎo)不承擔(dān)的話就記錄到營(yíng)業(yè)外支出
老師您好,公司在之前月份個(gè)稅都是0申報(bào),超過(guò)5000元也按5000申報(bào),工資表里從未代扣過(guò)個(gè)稅,現(xiàn)在我要接手的話,是不是要更正下,例如一個(gè)員工實(shí)際薪資是20000元,之前月份就是按20000實(shí)發(fā)(未交社保、無(wú)專項(xiàng)扣除)個(gè)稅按5000申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么算20000這個(gè)員工實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅怎么申報(bào),謝謝
答: 同學(xué),申報(bào)和實(shí)發(fā)金額需要一致的。要不然賬上和申報(bào)不一致
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 請(qǐng)問(wèn)離職員工工資應(yīng)該6月份發(fā)放 但實(shí)際7月份發(fā)放 我在申報(bào)6月份所得的時(shí)候這個(gè)人我是申報(bào)0 還是申報(bào)他實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資數(shù)額
答: 你好,零申報(bào)就可以的。




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斌 追問(wèn)
2023-12-07 12:15
東老師 解答
2023-12-07 12:18