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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-12-06 21:06

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2023-12-07 08:01

(1)計算該公司7月的增值稅銷項稅額(2460+11.30)/(1+13%)*13%=284.31
可抵扣的進項稅額30+10*9%=30.9

暖暖老師 解答

2023-12-07 08:02

(2)計算該公司7月應納增值稅稅額284.31-30.9-6.3=247.11

暖暖老師 解答

2023-12-07 08:02

(3)計算該公司7月應納消費稅稅額(2460+11.30)/(1+13%)*10%=218.70

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相關問題討論
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-12-06 21:06:50
你好需要計算做好了接著發(fā)給你
2023-12-27 18:48:27
(1) 企業(yè)7月份應納增值稅稅額計算如下: 銷項稅額 = (700000%2B300000) x 17% = 170000元 進項稅額 = 3000%2B200000 x 13% = 26300元 應納稅額 = 170000 - 26300 = 143700元 (2) 填寫增值稅及附加稅費申報表及其附列資料如下: 一、申報表主表: 第1欄“銷售額”:正數欄填列(700000%2B300000)元,其中:開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額15份,銷售額為700000元;開具普通發(fā)票銷售額18份,銷售額為200000元。 第2欄“稅額”:正數欄填列(76582.5%2B3417.5)元,其中:防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票稅額76582.5元,普通發(fā)票稅額3417.5元。 二、申報表附列資料: 本月認證相符的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15份,銷售額為700,銷項稅額為76582.5元。普通發(fā)票6份,銷售額為25641.75元,銷項稅額為3417.5元。
2023-10-10 16:29:56
當月銷項稅的計算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 計算該企業(yè)7月份應納增值稅稅額=銷項稅-3000
2023-06-07 10:22:52
當月的銷項稅額為90*13%=11.7 當月可以抵扣的進項稅額為6.5%2B10*9%%2B2.6=10 當月應納增值稅額為11.7-10=1.7
2023-10-17 16:22:35
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