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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-04 19:03

同學(xué),你好

借:原材料 300000+2500
應(yīng)交稅費(fèi)39000+225
貸:應(yīng)付賬款

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:09

上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本的會(huì)計(jì)分錄

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:10

老師太感謝了嗚嗚嗚嗚

小菲老師 解答

2023-12-04 19:10

同學(xué),你好
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:原材料

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:11

這些后面沒(méi)有數(shù)字嗎
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:原材料

小菲老師 解答

2023-12-04 19:13

同學(xué),你好

沒(méi)有,你沒(méi)提供數(shù)據(jù)

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:13

采購(gòu)材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元、增值稅稅額為39000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元,上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本的會(huì)計(jì)分錄

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:15

非常感謝老師 救救我呃啊啊啊啊

小菲老師 解答

2023-12-04 19:15

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300000+2500
貸:原材料 300000+2500

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:17

領(lǐng)用材料一批,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用200000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用100 000元,廠(chǎng)部管理部門(mén)耗用40000元的會(huì)計(jì)分錄

小菲老師 解答

2023-12-04 19:19

同學(xué),你好
借:制造費(fèi)用-A 200000
      制造費(fèi)用-B 100000
   管理費(fèi)用 40000
貸:原材料

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:22

分配本月工資費(fèi)用,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資240000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資150000元,車(chē)間管理部門(mén)人員工資50000元,廠(chǎng)部管理人員工資60000元 的會(huì)計(jì)分錄

小菲老師 解答

2023-12-04 19:22

同學(xué),你好
不同問(wèn)題需要分開(kāi)提問(wèn),謝謝!

癡情的漢堡 追問(wèn)

2023-12-04 19:24

好的 謝謝老師

小菲老師 解答

2023-12-04 19:26

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:原材料 300000%2B2500 應(yīng)交稅費(fèi)39000%2B225 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-04 19:03:20
學(xué)員朋友,內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-04-30 21:57:47
你好 1 借 在途物資 600 000%2B2 000%2B1 000=60300 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 7800%2B180%2B60=8040 ? ?貸 銀行存款 611040 2? 借 原材料--B材料 60300 ? ? 貸 在途物資 60300 3? 借原材料 100 000%2B3000=103000 ? ? ?應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000%2B270=13270 ? 貸 應(yīng)付賬款--東方公司? 116270
2023-10-17 15:23:24
會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)收票據(jù):借:其他應(yīng)收款 xx 元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-紅沖增值稅專(zhuān)用發(fā)票 xx 元; 2. 應(yīng)付票據(jù):借:應(yīng)付票據(jù) xx 元;貸:應(yīng)付款-采購(gòu)材料費(fèi) xx 元; 拓展知識(shí):紅沖增值稅專(zhuān)用發(fā)票是指納稅人購(gòu)買(mǎi)貨物、接受服務(wù)后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中產(chǎn)生的稅務(wù)憑證,可作為納稅人減免應(yīng)納稅款的依據(jù),也是稅務(wù)機(jī)關(guān)收取稅款的憑證。
2023-03-25 15:56:19
你好,分錄的金額,麻煩自行帶入一下 1.從A公司購(gòu)進(jìn)一材料20000元,增值稅款2600元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,材料驗(yàn)收入庫(kù)取得收料單 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 2.從B公司購(gòu)進(jìn)丙材料30000元,增值稅款3900元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票、支票存根33900元 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 3.開(kāi)出支票支付所欠A公司的貨款 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 4.從B公司購(gòu)進(jìn)的丙材料驗(yàn)收入庫(kù),取得收料單 借:原材料,貸:在途物資
2022-11-21 17:25:49
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