老師,我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項稅 待抵扣進(jìn)項 銷項稅 已交稅金這幾個明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅

優(yōu)雅的柚子
于2023-11-29 09:25 發(fā)布 ??477次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-11-29 09:26
你好,不需要把所有科目的余額都轉(zhuǎn)平。只要正確申報增值稅就行。
基本思路,月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進(jìn)項稅? ? 還有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
你好,不需要把所有科目的余額都轉(zhuǎn)平。只要正確申報增值稅就行。
基本思路,月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-11-29 09:26:29
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅出口退稅,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個已交稅金具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-12-30 10:26:09
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