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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2023-11-28 10:33

您的計(jì)提分錄是怎么寫的呢?

虛心的口紅 追問

2023-11-28 10:42

借應(yīng)收貸未交增值稅

岳老師 解答

2023-11-28 11:07

那您繳納即可
借:未交增值稅
貸:銀行存款

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:09

未繳納,上個(gè)季度只做了計(jì)提

岳老師 解答

2023-11-28 14:14

對(duì)啊,所以你交上了,那就平了。

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:21

你看問題了嗎?之前計(jì)提了2筆,一筆做了繳納平了;另外一筆用什么重回!兩筆;

岳老師 解答

2023-11-28 14:23

你另一筆怎么寫的?

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:26

你的問題又回到了原點(diǎn),你問的第一個(gè)問題就是這!問你的問題從上午10點(diǎn)半問到現(xiàn)在,我不明白問了個(gè)啥

岳老師 解答

2023-11-28 14:33

你提供完整信息,才能給你回復(fù)的。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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