
老師公司收到一筆300元服務(wù)費(fèi)用退回手工賬:借 :銀行存款300借:管理費(fèi)用300紅字結(jié)轉(zhuǎn)的借:管理費(fèi)用300貸:本年利潤(rùn)300還是結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)300紅字貸管理費(fèi)用300紅字
答: 是結(jié)轉(zhuǎn) 貸本年利潤(rùn)? 300 貸管理費(fèi)用? -300
更正上個(gè)月放錯(cuò)的管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問我這邊是手工記賬,,9月有筆費(fèi)用沒有發(fā)票,暫估到借管理費(fèi)用1500貸銀行存款1500,11月收到票要紅沖 不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做。
答: 借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。









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福鋒 追問
2023-11-16 15:16
家權(quán)老師 解答
2023-11-16 15:16