你好老師,這個(gè)10列填的啥 問
就是客運(yùn)服務(wù)發(fā)票計(jì)算抵扣的,比如飛機(jī),火車,滴滴打車發(fā)票抵扣的稅金 答
麻煩做個(gè)計(jì)提工資、社保、個(gè)稅、公積金的計(jì)提,以 問
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 答
環(huán)境保護(hù)稅是什么 問
你好,環(huán)境保護(hù)稅是對(duì)在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄海域內(nèi),直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者征收的一種稅,是中國首個(gè)以環(huán)境保護(hù)為核心目標(biāo)的專門性稅種 答
收付實(shí)現(xiàn)制,事業(yè)單位,如果日記帳與銀行對(duì)帳單一致, 問
你好,那個(gè)不要做了。對(duì)賬不一致才需要調(diào)節(jié) 答
老師,支付光伏發(fā)電的費(fèi)用,收到發(fā)票需要交什么印花 問
不交。 ● 免稅依據(jù):根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2006〕162號(hào)),“電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同”不屬于印花稅征稅范圍。這是你作為終端用戶不交稅的直接法理依據(jù)。 ● 征稅邊界:只有發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、或者專業(yè)電力交易商之間的“購售電”才按“買賣合同”征稅(稅率0.03%) 答

老師我想咨詢:物業(yè)公司給業(yè)主免了一年的物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司是否視同銷售,增值稅和企業(yè)所得稅是否都需要確認(rèn),進(jìn)行納稅申報(bào)?還要收了一年的物業(yè)費(fèi),物業(yè)服務(wù)發(fā)票是在收到款項(xiàng)時(shí)就開具,還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,分階段性開具,對(duì)增值稅和所得稅有什么影響?
答: 以后不需要的,比如你一年租金是100,然后你給對(duì)方免了一年,你可以把這個(gè)100分?jǐn)偟?4個(gè)月里面。
老師:物業(yè)公司的賬,如果客戶應(yīng)該這個(gè)月交物業(yè)費(fèi)了,但是他們還沒有交,請(qǐng)問這個(gè)我應(yīng)該什么樣確認(rèn),做賬。申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 你好 按月確認(rèn)收入 交所得稅?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們這個(gè)無票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)[圖片]這個(gè)截圖 但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對(duì)了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個(gè)說調(diào)增,但是就出來剛才的提示
答: 你好; 你先描述下 ; 你? ?這次報(bào) 應(yīng)該報(bào)多少數(shù)據(jù) ; 而你說的無票收入是怎么發(fā)生的; 這樣才能判斷 你這個(gè)? 對(duì)比是否有問題??










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