
我們電子稅務(wù)局推送了,是一張無票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報收入[圖片]我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費(fèi)差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填
答: 你好 ;? ?這個無票收入本身是好久發(fā)生的 ; 你是去年12月做了收入了。? 但是你 1月跑去紅沖這個開票收入? 是嗎 ?? 不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應(yīng)該是? ?對沖的;??
老師好,請教一個問題,總公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)是免企業(yè)所得稅,不免增值稅,分公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)是免增值稅不免企業(yè)所得稅,這樣分公司的企業(yè)所得稅能匯總到總公司合并申報并免企業(yè)所得稅嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅申報與增值稅報表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報表與財務(wù)報表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入



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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費(fèi)差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/6c3f82d5f89ac14e5235168c2fdc9c94.png)
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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費(fèi)差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/064515f99a9084b0319a33b3b0ea13d9.png)
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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費(fèi)差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/e829308e7c0718c2394473707a72421e.png)






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欣欣子 追問
2022-08-12 17:20
meizi老師 解答
2022-08-12 17:22