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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-11-13 10:56

您好,這個的話,
(1)購進出口貨物時,
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅金)
貸:銀行存款(應付賬款)
(2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應收出口退稅額
借:主營業(yè)務成本(征退稅差額)
應收出口退稅
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)
—應交增值稅(出口退稅)
(3)收到出口退稅款,
借:銀行存款
貸:應收出口退稅

funny 追問

2023-11-13 11:08

出口貨物的進項稅不是不可以抵扣嗎  而且進項稅不是退稅勾選嗎   這個進項稅轉出用在這邊是什么意思呢

小鎖老師 解答

2023-11-13 11:09

轉出的話,就是相當于不抵扣的了,你好

funny 追問

2023-11-13 11:10

有沒有會計分錄不經(jīng)過這個科目的做法

小鎖老師 解答

2023-11-13 11:11

肯定要經(jīng)過科目的,不然這個沒辦法做直接不抵扣的,你好

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出口貨物的進項稅不是不可以抵扣嗎 而且進項稅不是退稅勾選嗎 這個進項稅轉出用在這邊是什么意思呢
2023-11-13 11:08:37
對于外貿企業(yè)來講,在稅務數(shù)字賬戶中處理展位費發(fā)票的具體操作步驟如下: 1.首先,外貿企業(yè)需要登錄到稅務數(shù)字賬戶,在“發(fā)票管理”模塊中選擇“發(fā)票勾選確認”。 2.在“發(fā)票勾選確認”頁面中,選擇“未勾選發(fā)票”,然后選擇“查詢”,找到生產(chǎn)企業(yè)開給外貿企業(yè)的展位費發(fā)票,并進行勾選。 3.勾選完成后,點擊“提交勾選”按鈕,完成提交確認的操作。 4.然后,外貿企業(yè)需要確認展位費發(fā)票的進項稅額是否符合國家稅務總局的相關規(guī)定,如果符合,在“已勾選發(fā)票”頁面中進行“抵扣勾選”操作。 5.最后,外貿企業(yè)需要將展位費發(fā)票的抵扣稅額與生產(chǎn)企業(yè)進行結算,并在數(shù)字賬戶中進行相應的抵扣稅處理。 需要注意的是,展位費發(fā)票的抵扣稅額必須符合國家稅務總局的相關規(guī)定,否則將無法進行抵扣稅處理。此外,外貿企業(yè)在處理展位費發(fā)票時需要嚴格遵守相關法律法規(guī)和稅收政策,確保合法合規(guī)經(jīng)營。
2023-10-10 15:24:46
沒有收到貨款,是貨出了,未做收入
2022-02-07 21:48:51
同學你好 這個是一樣的
2023-08-07 14:19:47
你好 1.購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:借:庫存商品應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款/銀行存款 2.確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:借:應收賬款等貸:主營業(yè)務收入 3.結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 4.根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本:借:主營業(yè)務成本(征退稅差額)貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) 5.貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額:借:應收出口退稅款(增值稅)貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 6.收到出口退稅款:借:銀行存款貸:應收出口退稅款(增值稅)
2023-10-31 11:52:00
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