老師,你好!請問下其他應付款期末余額是負數,-200萬 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
這是一家做建材銷售的一般納稅人,現在其他應收,其 問
先拉取其他應收 / 其他應付明細賬,逐筆核對流水、合同、收據,分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖,快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理(避免視同分紅繳 20% 個稅),無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬,按規則做壞賬 / 收益處理。 答
老師好,昨天不小心發現以前月份的報關單又重新導 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
公戶轉給個人,備注代理費,應該不開票,怎么入賬 問
那個還是計入銷售費用-傭金,需要申報給申報個稅 答
請問企業法人,股權變更代理費可以記錄管理費用中 問
那個直接計入管理費用-辦公費 答

接受A公司投入廠房一棟 價值800000專利權一項,價值60000
答: 同學您好,借:固定資產,無形資產,貸:實收資本,
收到外單位投資廠房價值80000元,材料價值20000元,驗收入庫,專利權價值3000元 會計分錄是什么
答: 你好 借:固定資產 80000 借:原材料20000 借:無形資產3000 貸:實收資本103000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
接收A公司投入廠戶一棟價值800000元,專利權一項價值60000元會計分錄
答: 1.專利權注入時:借:無形資產 60000貸:實收資本 60000 2.廠戶注入時:借:固定資產 800000貸:實收資本 800000





粵公網安備 44030502000945號


