老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
運(yùn)輸合同單價變更。第一條運(yùn)輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運(yùn)輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答

老師,請問我有一張21年的負(fù)數(shù)發(fā)票沒有入賬。現(xiàn)在收到了,該如何入賬呢。之前收到正數(shù)的時候做的是:借勞務(wù)成本 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
答: 借勞務(wù)成本負(fù)數(shù)。待認(rèn)證進(jìn)項稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
老師,您好,收到折讓 負(fù)數(shù)發(fā)票和退貨負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄都是做同樣的,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 代:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 是嗎
答: 你好,這里的折讓和退貨,都是針對購進(jìn)? 如果是針對購進(jìn),是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 不要把?進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)? 與?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 給搞混了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對方銷售退回,收到紅字發(fā)票,借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?
答: 你好,這里是進(jìn)項稅額,而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅額可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的?








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



薇薇 追問
2023-11-09 16:40
玲老師 解答
2023-11-09 16:41
薇薇 追問
2023-11-09 16:43
玲老師 解答
2023-11-09 16:45