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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-07 13:50

你好,需要做轉(zhuǎn)出處理,不得有余額的  
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

W-TAO 追問

2018-02-07 14:29

但我在做這發(fā)票時(shí),已經(jīng)做了借管理費(fèi)    借應(yīng)交稅--進(jìn)項(xiàng)稅   貸現(xiàn)金     現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,我又做了  借  管理費(fèi)    貸   應(yīng)交稅金 ----進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出       那現(xiàn)在科目余額表上就顯示了余額   進(jìn)項(xiàng)稅借方  和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出上貸方    我想問,這兩方的余額怎么再處理掉呢 
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,我已進(jìn)了費(fèi)用了。

鄒老師 解答

2018-02-07 14:32

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)是可以有余額的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納了就沒有余額了

W-TAO 追問

2018-02-07 14:33

啊可以,到了年終不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。。。再做筆   借   應(yīng)交稅金----進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出      貸   應(yīng)交稅金-----進(jìn)項(xiàng)稅,這樣沖平?jīng)]余額了,可以的嗎

W-TAO 追問

2018-02-07 14:34

老師,進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出這科目,我是把不能抵扣的余額放進(jìn)去了。可以的嗎

鄒老師 解答

2018-02-07 14:35

你好,是的,就是把不能抵扣的稅額部分計(jì)入

W-TAO 追問

2018-02-07 14:36

老師,還是我應(yīng)該把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,就還是做成貸方進(jìn)項(xiàng)稅,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出二級(jí)科目呢

鄒老師 解答

2018-02-07 14:39

你好,不能抵扣的是需要通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出核算,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額貸方的

W-TAO 追問

2018-02-07 14:40

就是現(xiàn)在我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這科目后,現(xiàn)在科目余額表上進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出上都有余額呢,怎么處理掉呢

鄒老師 解答

2018-02-07 14:46

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是有余額的,你轉(zhuǎn)出有轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

W-TAO 追問

2018-02-07 15:04

老師,請問下,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目了,期末進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目上有余額我怎么處理掉啊

鄒老師 解答

2018-02-07 15:05

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是會(huì)一直有余額的 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是沒有余額的,你可以看一下這個(gè)分錄 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

W-TAO 追問

2018-02-07 15:09

老師,那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目如果轉(zhuǎn)到了未交增值稅了,那未交增值稅不是有余額貸方了嗎,我這個(gè)發(fā)票上的金額都現(xiàn)金付清了

W-TAO 追問

2018-02-07 15:10

我這個(gè)發(fā)票金額都付清了,不能再做借未交增值稅    貸現(xiàn)金了嗎

鄒老師 解答

2018-02-07 15:11

你好,這個(gè)不能抵扣的稅款是需要做轉(zhuǎn)出,需要通過銀行扣繳增值稅的

W-TAO 追問

2018-02-07 15:30

老師,在嗎?我現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,看了科目轉(zhuǎn)到最終還是在未交增值稅貸方啊。。。那期末結(jié)轉(zhuǎn)不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎

鄒老師 解答

2018-02-07 15:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 
做這兩個(gè)分錄,剛好使得未交增值稅沒有余額才是,怎么還會(huì)在貸方呢

W-TAO 追問

2018-02-07 15:47

老師,可不可以這樣做:到了年終,借   應(yīng)交稅金----未交增稅     貸   應(yīng)交稅金------進(jìn)項(xiàng)稅      借   應(yīng)交稅金---進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出      貸   應(yīng)交稅金-----未交增值稅        這樣,我?guī)っ嫔隙计搅耍瑳]余額了。

鄒老師 解答

2018-02-07 15:48

你好,不是說都沒有余額這個(gè)賬務(wù)處理就是正確的 
沒有規(guī)定說進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)需要結(jié)平到0的

W-TAO 追問

2018-02-07 16:00

老師,我覺得,最后筆分錄肯定是不能再做筆貸方銀行存款或是現(xiàn)金的吧,因我已支付過了啊,最后筆分錄除非還是做管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)沖回來了嗎,我想不能抵扣的,那也應(yīng)該開票全額全部入費(fèi)用才對(duì)啊

鄒老師 解答

2018-02-07 16:02

你好,不能抵扣的稅款你是需要做轉(zhuǎn)出申報(bào),然后從銀行扣除這筆稅款的

W-TAO 追問

2018-02-07 16:10

老師,這筆不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,本來就應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用的呀,就因?yàn)椋乙颜J(rèn)證了這張不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,所以,我在做發(fā)票時(shí),就不得不做了筆進(jìn)項(xiàng)稅的,但又因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅,所以,我又轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目了,這樣一來,那科目余額表上,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目都有了借貸方余額,我是想怎么把這多余的余額,拉平,這種不存在的期末余額沒必要結(jié)轉(zhuǎn)到下年的吧

W-TAO 追問

2018-02-07 16:12

老師,轉(zhuǎn)出申報(bào)我1月國稅申報(bào)表上已明確填寫了,就是為什么你說還要重復(fù)扣除這筆稅款呢,先前購物時(shí)發(fā)票,我已支付過了啊

鄒老師 解答

2018-02-07 16:18

你好,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)抵扣了這筆稅款,后來發(fā)現(xiàn)了不能抵扣,才做轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交這筆稅款的

W-TAO 追問

2018-02-07 18:30

老師,沒有呢,這發(fā)票是當(dāng)月發(fā)生的,我當(dāng)時(shí)在填報(bào)進(jìn)項(xiàng)附表時(shí),稅務(wù)上就說開了業(yè)務(wù)酒水的發(fā)票是不能抵扣的,因我已認(rèn)證了這發(fā)票了,所以,我在填報(bào)時(shí),填了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的表,現(xiàn)在還沒有發(fā)出去,我現(xiàn)在帳面上做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆,你說有必要嗎?還是沒有進(jìn)行抵扣前,就直接把這發(fā)票全部做成費(fèi)用支出啊

W-TAO 追問

2018-02-07 18:33

老師,再請問下,是不是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這科目,到最終,還是要類似銷項(xiàng)稅樣的,補(bǔ)交這進(jìn)項(xiàng)稅的呢

W-TAO 追問

2018-02-07 18:36

就像你先前教我做的這個(gè)科目,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去,到時(shí)再做借 應(yīng)交稅金-----未交增值稅   貸  銀行存款(現(xiàn)金)  做下補(bǔ)交稅款。

鄒老師 解答

2018-02-07 19:01

你好,你可以在申報(bào)的時(shí)候不抵扣這部分進(jìn)項(xiàng),全額計(jì)入費(fèi)用核算

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你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生在1月就影響
2022-01-04 20:01:24
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2*9%=0.18萬
2023-05-14 19:16:55
你好,您先自查一下。看看轉(zhuǎn)出的。實(shí)際情況,然后還有銷售的情況。然后根據(jù)這個(gè)情況。填寫說明就行,沒有格式的要求。
2023-05-05 14:54:30
往年已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
2023-03-07 12:09:08
同學(xué)你好,我是曉博老師
2022-01-13 09:52:19
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