請(qǐng)問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個(gè)說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個(gè)季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個(gè)是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負(fù)數(shù)把它對(duì)沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉庫無拆封,一個(gè) 問
好的,請(qǐng)將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),本月生產(chǎn)銷售高檔化妝品,開出增值稅專用發(fā)票價(jià)款8000萬元,增值稅1040萬元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額800萬元(高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%)。要求:(1)計(jì)算本月應(yīng)交增值稅(2)計(jì)算本月應(yīng)交消費(fèi)稅稅
答: 你好 1?本月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1040-800=240 2?本月應(yīng)交消費(fèi)稅=8000*15%=1200
一般納稅人銷售的時(shí)候,不管是開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅他都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是嗎
答: 您好 一般納稅人銷售的時(shí)候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好同學(xué),沒有取得專票的話,價(jià)稅合計(jì)金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款









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