老師,金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上, 問
同學(xué),你好 要么自動結(jié)轉(zhuǎn)出了問題,要么手動調(diào)整過 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨,一直給A公 問
不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司,直接改抬頭屬于虛開,風(fēng)險極大。 答
老師,這個負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問
這個負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字,要從根源調(diào)整: 先查項(xiàng)目歸類:把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金」的金額(如股東借款、往來款),調(diào)整到投資 / 籌資活動項(xiàng)目,減少經(jīng)營流出,讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營流入:確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款,補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。 調(diào)整付款節(jié)奏:把部分付款延后到下一期,減少本期經(jīng)營流出。 答
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼? 問
您好,有呀,現(xiàn)在還有這個,我才開的 答
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模,建筑公司是從另外一個法人手 問
你好,不是的,看你們的成交價格,股權(quán)申報(bào)時繳納印花稅的 答

一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票入賬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅進(jìn)賬,電子稅務(wù)局系統(tǒng)必須把這張發(fā)票抵扣嗎
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,是的
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好同學(xué),沒有取得專票的話,價稅合計(jì)金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某制藥廠(一般納稅人)主要生產(chǎn)各類藥品,某年7月至8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1) 7月份銷售應(yīng)稅藥品,收到貨款20000元(含稅),并向?qū)Ψ绞杖“b費(fèi)3200元;(2) 7月份外購生產(chǎn)用材料價款50000元,取得增值稅專用發(fā)票。支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元(有運(yùn)費(fèi)發(fā)票) 。(3) 8月份銷售免稅藥品一批,價款150000元,動用上月外購原料成本28000元(已扣進(jìn)項(xiàng)稅)。支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)700元,增值稅63元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。(4) 8月份銷售應(yīng)稅藥品1000000元(不含稅)(5) 8月份外購應(yīng)稅產(chǎn)品包裝物取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款5000元;支付產(chǎn)品說明書加工費(fèi),取得專用發(fā)票上注明稅款340元 。問:該企業(yè)7-8月應(yīng)納增值稅款是多少?
答: 你好 7月份 銷項(xiàng)稅額=(20000%2B3200)/1.13*13%=2669.03 進(jìn)項(xiàng)稅額=50000*13%%2B90=6590 應(yīng)交增值稅=2669.03-6590=-3920.97(不用交稅,留抵)未讀 2022-03-12 19:47:25 8月份 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=28000*13%%2B63=3703 銷項(xiàng)稅額=1000000*13%=130000 進(jìn)項(xiàng)稅額=5000%2B340=5340 應(yīng)交增值稅=130000%2B3703-5340-3920.97=124442.03








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