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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2026-03-09 12:47

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

追問

2026-03-09 12:49

沒有在稅務(wù)局系統(tǒng)里面抵扣呢

小菲老師 解答

2026-03-09 12:49

同學(xué),你好 
那就不能做進(jìn)項(xiàng)

追問

2026-03-09 12:53

在賬上做了進(jìn)項(xiàng),必須在電子稅務(wù)局上做抵扣,這樣申報(bào)表上就會有很多沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng),

小菲老師 解答

2026-03-09 12:53

同學(xué),你好 
進(jìn)項(xiàng)可以留抵

追問

2026-03-09 12:54

留底太多,稅務(wù)局打電話

小菲老師 解答

2026-03-09 12:55

同學(xué),你好 
那進(jìn)項(xiàng)就不要做

追問

2026-03-09 13:01

抵扣了再在賬上做進(jìn)項(xiàng)

追問

2026-03-09 13:02

再從成本里面分離是嗎,那還要更改報(bào)表

追問

2026-03-09 13:02

很麻煩這樣

小菲老師 解答

2026-03-09 13:02

同學(xué),你好 
抵扣了再在賬上做進(jìn)項(xiàng) 
 
之前成本費(fèi)用,按照不含稅金額做

追問

2026-03-09 13:10

那樣和付出的錢不一樣呀。借貸不平

小菲老師 解答

2026-03-09 13:11

同學(xué),你好 
差額計(jì)入其他應(yīng)付款

追問

2026-03-09 13:15

其他應(yīng)付就是進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎

小菲老師 解答

2026-03-09 13:17

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2026-03-09 12:47:16
你好同學(xué),沒有取得專票的話,價稅合計(jì)金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2023-12-24 16:38:45
你好 計(jì)算如下: 應(yīng)納增值稅=300*20*13%%2B50000*13%-5000*13%
2022-12-28 15:29:31
你好 7月份 銷項(xiàng)稅額=(20000%2B3200)/1.13*13%=2669.03 進(jìn)項(xiàng)稅額=50000*13%%2B90=6590 應(yīng)交增值稅=2669.03-6590=-3920.97(不用交稅,留抵)未讀 2022-03-12 19:47:25 8月份 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=28000*13%%2B63=3703 銷項(xiàng)稅額=1000000*13%=130000 進(jìn)項(xiàng)稅額=5000%2B340=5340 應(yīng)交增值稅=130000%2B3703-5340-3920.97=124442.03
2023-09-26 22:23:18
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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