
老師,去年收了一筆錢沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么寫以前年度損益調(diào)整做賬
答: 你好,這個(gè)錢是什么的?
1月份紅沖12月的發(fā)票,那做賬是沖1月收入還是做在以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,1月份紅沖12月的發(fā)票,做賬是沖1月收入。分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我去年開(kāi)具了一張發(fā)票,對(duì)方要求作廢,今年重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)賬面怎么處理? 以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)







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