老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購回來的原材料直接售 問
同學(xué),你好 那買回來,就計入庫存商品 答
老師,我剛?cè)肼殻@個老板有多個公司,拿回來的賬銀行 問
規(guī)范的做法是補(bǔ)以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請問 交易性金融資產(chǎn)可以重分類嗎 問
債務(wù)工具類可以重分類,權(quán)益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在,什么問題 答
請問我代扣代繳員工社保醫(yī)保,如何計提工資呢 問
同學(xué)你好。 稅前工資=5000 個人社保=200 借 管理費(fèi)用工資5000 貸 其他應(yīng)收款個人社保 200 應(yīng)付職工薪酬工資 4800 答

你好!老師,企業(yè)在20年度收到稅務(wù)局退回的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),可不可以沖我前期的計提及繳納的會計分錄呢?計提是:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,可以的,可以這樣處理的,
3月份計提稅金——文化建設(shè)費(fèi) 借: 稅金及附加100 貸:應(yīng)交稅金100結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤100 貸:稅金及附加100 繳稅: 借:應(yīng)交稅金100 貸:銀行存款1006月份退文化建設(shè)費(fèi)(免交) 借:稅金及附加 -100 貸應(yīng)交稅金 -100沖紅結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 -100 貸:稅金及附加 -100收到退稅款 借:應(yīng)交稅金 —100 貸:銀行存款 -100我這樣做分錄行嗎收到稅金如果計入營業(yè)外收入那么利潤表稅金及附加科目還有這筆款,借銀行存款100 貸:營業(yè)外收入100老師我這樣做對嗎
答: 你好,如果是退回,就是你那樣做的,沖稅金及附加
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是計入管理費(fèi)用-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),還是計入稅金及附加-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的?
答: 你好!這個計入稅金及附加就好









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2023-10-18 11:06
冉老師 解答
2023-10-18 11:06