請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

你好,承包了餐飲公司在大學(xué)食堂的一個(gè)檔口,沒(méi)有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,需要怎么納稅?
答: 按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)就行,學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷(xiāo)售收入 按照銷(xiāo)售收入的1%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、 所得稅 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500
你好,我想問(wèn)一下兩個(gè)名稱(chēng)不同的餐飲店,一個(gè)在樓下,一個(gè)在樓上,用一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以嗎
答: 你好 一個(gè)老板就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐飲行業(yè),9月份營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái),請(qǐng)問(wèn)10月需要正常申報(bào)嗎?
答: 你好,你需要做稅種核定,10月需要正常申報(bào)







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