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微信用戶
于2023-10-11 16:37 發(fā)布 ??601次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-10-11 16:39
你好,工資稅費,折舊攤銷都要計提。
微信用戶 追問
2023-10-11 19:02
老師,工資、社保、折舊費這些我都知道,就是不知道稅費包括哪些
玲老師 解答
2023-10-11 19:07
稅費,比如增值稅,附加稅,所得稅,這些都要計提的工會經(jīng)費。
2023-10-11 19:09
老師,增值稅也需要計提嗎?是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個分錄
2023-10-11 19:13
增值稅要是一般納稅人需要期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,要是小規(guī)模就不用。
2023-10-11 19:32
老師,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅).貸:應交稅費-未交增值稅. 這道分錄是計提分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-10-11 19:38
你好,這個是期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分數(shù)。
2023-10-11 19:44
老師,計提的分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-10-11 19:48
你好同學:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn):1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項)貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-10-11 20:42
老師,對啊,在做增值稅賬務(wù)處理時我也是這么做的,您上面說可以計提,所以我不知道哪道分錄是計提,計提增值稅的分如是怎么寫的呢
2023-10-11 20:47
增值稅就是先做一個確認收入,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)就這兩步。期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以理解為計提增值稅。
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請問老師,賬務(wù)處理時哪些費用需要計提
答: 你好,工資稅費,折舊攤銷都要計提。
老師 賬務(wù)處理中哪些費用需要計提?
答: 你好,比如工資,福利費,工會經(jīng)費,社保,稅金,折舊等需要計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,社保費用要計提嗎?哪些費用需要計提?謝謝
答: 同學,你好,社保需要計提的,像工資,稅費這些都面要計提的
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討論
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2023-10-11 19:02
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