老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結轉成本 應該怎么做賬 票10月份已經開給我們了

sun
于2023-10-10 15:47 發布 ??448次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2023-10-10 15:48
1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即:
借:預付賬款 30萬
貸:銀行存款 30萬
1.在分包方開具發票后,將預付賬款轉為應付賬款,即:
借:應付賬款 30萬
貸:預付賬款 30萬
1.您可以在結轉成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即:
借:主營業務成本或其他業務成本 30萬
貸:應付賬款 30萬
同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
相關問題討論
您好!你這個勞務費已經做了什么分錄了?
2023-10-27 13:18:49
1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即:
借:預付賬款 30萬
貸:銀行存款 30萬
1.在分包方開具發票后,將預付賬款轉為應付賬款,即:
借:應付賬款 30萬
貸:預付賬款 30萬
1.您可以在結轉成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即:
借:主營業務成本或其他業務成本 30萬
貸:應付賬款 30萬
同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
2023-10-10 15:48:49
你好,這個可以暫估結轉的
2023-10-10 15:42:55
你好,當月沒有收入的情況下,不需要結轉成本。
2023-07-03 09:46:34
您好,老師!企業只提供了人工服務,就是帶著工人到別的企業加工產品,沒有別的成本費用,還需要結轉成本嗎?
2023-08-29 13:23:40
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2023-10-10 15:51
樸老師 解答
2023-10-10 16:00