
老師,勞務費沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好!你這個勞務費已經(jīng)做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 應該怎么做賬 票10月份已經(jīng)開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即: 借:預付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發(fā)票后,將預付賬款轉(zhuǎn)為應付賬款,即: 借:應付賬款 30萬 貸:預付賬款 30萬 1.您可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即: 借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本 30萬 貸:應付賬款 30萬 同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請教一下,當月沒有收入的情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?但是付了班組勞務費.還付了材料款
答: 你好,當月沒有收入的情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。






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徐鐿镕 追問
2022-10-11 09:11
郭老師 解答
2022-10-11 09:12