老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師,勞務(wù)費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好!你這個勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務(wù)費(fèi)30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 應(yīng)該怎么做賬 票10月份已經(jīng)開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應(yīng)該做一筆預(yù)付賬款的賬務(wù)處理,即: 借:預(yù)付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發(fā)票后,將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款,即: 借:應(yīng)付賬款 30萬 貸:預(yù)付賬款 30萬 1.您可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做一筆成本費(fèi)用的賬務(wù)處理,即: 借:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 30萬 貸:應(yīng)付賬款 30萬 同時,您需要在應(yīng)付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請教一下,當(dāng)月沒有收入的情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?但是付了班組勞務(wù)費(fèi).還付了材料款
答: 你好,當(dāng)月沒有收入的情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。






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sun 追問
2023-10-10 15:43
冉老師 解答
2023-10-10 15:44