老師,我們報關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關(guān)單還沒數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對于一個新手會計(jì)來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發(fā)票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問
那申報工會經(jīng)費(fèi)時稅務(wù)局怎么知曉公司有工會呢? 答

某公司于12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)下列材料賬實(shí)不符:(1)甲材料賬存7 800元,實(shí)存7 500元;乙材料賬存2 600元,實(shí)存2 400元;丙材料賬存15 860元,實(shí)存14 000元。丁材料賬存25 000元,實(shí)存25 500元。原因待查。(2)經(jīng)查,甲材料短少屬于收發(fā)計(jì)量不準(zhǔn)造成;乙材料系保管人員失職造成,收到由個人賠償現(xiàn)金200元;丙材料是管理不善被盜造成毀損,應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅額為241.8元,保險公司同意賠償1 000元;丁材料為收發(fā)計(jì)量差錯導(dǎo)致,經(jīng)批準(zhǔn)沖減管理費(fèi)用。要求:編制相關(guān)會計(jì)分錄。
答: 1借待處理財(cái)產(chǎn)損益300 貸原材料300 借管理費(fèi)用300 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益300
老師你好,我想咨詢一下,年底沖減管理費(fèi)用開辦費(fèi),沖減利潤怎么做會計(jì)分錄
答: 您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個第二問也是 研發(fā)的項(xiàng)目,怎么是合性的項(xiàng)目,沒看出來,第一題和第二題都有彌補(bǔ)以前發(fā)生的費(fèi)用,都是職工薪酬,為什么第二提 是直接沖減了其他收益,不應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用嗎
答: ?同學(xué)你好,題目較長方便能上傳看一下解析么?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



暖暖老師 解答
2023-10-10 14:32
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2023-10-10 14:33
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舒心的高山 追問
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