
老師,我9月份收到一個進項稅票已入賬,現在認證的時候發(fā)現稅號錯了認證不了,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)已經退回對方,我9月份的賬要怎么更正啊
答: 你好,需要的,當時做了進項的,需要紅沖。
沒有拿到紙質發(fā)票,就先抵扣了,也入賬了,進項稅額已全部抵扣,已入賬,但實際收到的進項發(fā)票沒有那么多,下月如何調整?
答: 你都沒有收到發(fā)票 認證平臺都沒有 你如何抵扣?難道人家開完之后,認證平臺顯示出來,你沒拿到就先抵扣了,后期對方又紅字了一部分,送來的發(fā)票比你先前抵扣的少,那你多抵扣那部分,你要開具紅字發(fā)票信息表給對方,然后沖銷多開你沒拿到的發(fā)票!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咱們進項發(fā)票什么時候入賬比較合適?比如,這個月進貨200萬,其中進項稅額用不了那么多,剩余發(fā)票怎么記賬?
答: 你好,你進來的發(fā)票呀,雖然他是專票,但是你可以不用在賬目上體現,你可以先找單獨找一個袋子裝起來,什么時候認證抵扣了,什么時候入賬。
老師早上好!請問進項稅發(fā)票怎么做轉出的分錄呀?還沒有做入賬,電子稅務局上面也沒有做勾選,我現在準備做不抵扣勾選,但是還需要在賬上怎么做處理的分錄呢?
老師,進賬項發(fā)票,一張發(fā)票帶著折扣,入庫按照折扣前入庫,我入賬按照折扣后,怎樣使庫存一致,進項稅發(fā)票,打錯了
老師,請問18年收到進項票正常入賬,做了庫存,然后19年做了進項稅額轉出。現在政策改了,又重新認證,這個分錄要怎么做啊?
當月取得進項稅發(fā)票,當月無收入,因最近政策原因不能產生留底稅,進項稅發(fā)票入賬,記哪個科目?待認證還是待抵扣?
老師,請問發(fā)票入賬標識是對每張發(fā)票進行標識嗎?這個步驟一定要做嗎?還有對于進項稅額是抵扣當月填寫入賬標識還是拿到發(fā)票我們會計做賬的當月進行入賬標識?







粵公網安備 44030502000945號



優(yōu)雅的柚子 追問
2023-10-07 16:42
郭老師 解答
2023-10-07 16:44