
沒有拿到紙質(zhì)發(fā)票,就先抵扣了,也入賬了,進(jìn)項稅額已全部抵扣,已入賬,但實際收到的進(jìn)項發(fā)票沒有那么多,下月如何調(diào)整?
答: 你都沒有收到發(fā)票 認(rèn)證平臺都沒有 你如何抵扣?難道人家開完之后,認(rèn)證平臺顯示出來,你沒拿到就先抵扣了,后期對方又紅字了一部分,送來的發(fā)票比你先前抵扣的少,那你多抵扣那部分,你要開具紅字發(fā)票信息表給對方,然后沖銷多開你沒拿到的發(fā)票!
老師,咱們進(jìn)項發(fā)票什么時候入賬比較合適?比如,這個月進(jìn)貨200萬,其中進(jìn)項稅額用不了那么多,剩余發(fā)票怎么記賬?
答: 你好,你進(jìn)來的發(fā)票呀,雖然他是專票,但是你可以不用在賬目上體現(xiàn),你可以先找單獨找一個袋子裝起來,什么時候認(rèn)證抵扣了,什么時候入賬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好我們有一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準(zhǔn)就沒入賬,已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。









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