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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-20 12:01

根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟:
  1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字)
  2.確認今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57
您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。

周周 追問

2023-09-20 12:05

非常感謝樸老師!

樸老師 解答

2023-09-20 12:06

滿意請給五星好評,謝謝

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根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
同學(xué),你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
企業(yè)購買金稅盤等設(shè)備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。 借:管理費用—辦公費。 貸:銀行存款等。 根據(jù)相關(guān)政策,企業(yè)購買的稅控設(shè)備及服務(wù)費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額。 貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
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