
老師,人家欠我們的發票10月份才能給我們開 我們九月份已經轉過錢了 我怎么做賬
答: 咱們收到商品和服務沒有?
業主10月份已經把錢打進我們公司賬戶了,但是我們11月份才開的發票,這需要怎么做賬?
答: 借銀行存款貸預收賬款 10月份
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結轉成本 應該怎么做賬 票10月份已經開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即: 借:預付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發票后,將預付賬款轉為應付賬款,即: 借:應付賬款 30萬 貸:預付賬款 30萬 1.您可以在結轉成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即: 借:主營業務成本或其他業務成本 30萬 貸:應付賬款 30萬 同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。




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優雅的柚子 追問
2023-09-18 14:17
玲老師 解答
2023-09-18 14:19