
應(yīng)交增值稅=進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額?
答: 同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
答: 對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!公司是國際貨代行業(yè),免增值稅,供應(yīng)商給我們開的有些是專用發(fā)票,直接價稅合計做成本了,沒有抵扣。在增值稅平臺系統(tǒng)勾選“勾選不抵扣”,數(shù)據(jù)不會顯示在進項稅額報表里吧!上次一個老師說在進項報表里14行,進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示。我覺得不太對,沒有 抵扣,咋會進到進項稅額轉(zhuǎn)出呢?請老師指導(dǎo)一下。謝謝!
答: 你好,選擇不抵扣勾選這個選項之后,附表二里面不顯示的。不對,不要填寫啊。









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郭老師 解答
2023-09-15 15:05
薇薇 追問
2023-09-15 15:07
郭老師 解答
2023-09-15 15:09
薇薇 追問
2023-09-15 15:13
郭老師 解答
2023-09-15 15:15