上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

我客戶打款的時候都是貨款和工時費(fèi)一起打款的,那我錄憑證的時候是要分開嗎我開票的時候也是單獨(dú)有開人工費(fèi)
答: 你好 單獨(dú)分開錄會更清楚的哈
老師,師傅拉土零工干活,開發(fā)票是施工費(fèi),我做合同履約成本,人工費(fèi)可以嗎
答: 您好,同學(xué),您是建筑行業(yè)嗎,一般這種不作合同履約成本,直接計入工程施工-施工費(fèi)就可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下,建筑服務(wù)*人工費(fèi),勞務(wù)*人工費(fèi),兩者有什么區(qū)別,要怎么使用
答: 你好同學(xué)!兩者行業(yè)不一樣哦,建筑服務(wù)適用于建筑行業(yè),勞務(wù)就是除建筑行業(yè)外的其他行業(yè)提供的勞務(wù)。
老師,我們項(xiàng)目上的人的工資不走我們公司發(fā)走的勞務(wù)發(fā),我們給勞務(wù)打錢然后他們開勞務(wù)票過來,收到錢我做工程施工-合同成本-人工費(fèi),這樣子對嗎
老師,專業(yè)分包委托總包通過民工專戶代為支付工人工資,勞務(wù)把人工費(fèi)發(fā)票開給了總包,這樣子我們專業(yè)分包就項(xiàng)目就沒有人工費(fèi)了,這個怎么辦?





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????千與千尋????龍貓 追問
2023-09-13 11:50
小鎖老師 解答
2023-09-13 11:52
????千與千尋????龍貓 追問
2023-09-13 11:53
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2023-09-13 12:01
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2023-09-13 12:10
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2023-09-13 13:54
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2023-09-13 14:04
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2023-09-13 14:07