老師,請教個問題,就是同事上個月做到票(車費(fèi)票),稅額沒有按照發(fā)票上面的稅額計提,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在想在9月份調(diào)整,計提多余的稅額,想放在制造費(fèi)用,賬務(wù)處理可以這樣子做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方藍(lán)字)貸:制造費(fèi)用/差旅費(fèi)(紅字)我自己覺得怪怪的
糖糖糖糖????
于2023-09-06 15:22 發(fā)布 ??258次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-09-06 15:24
你好,就是他加稅合計做賬了嗎?還是少做了稅額?這個就是之前你加稅合計做了制造費(fèi)用多做了,現(xiàn)在紅沖。這個制造費(fèi)用應(yīng)該是藍(lán)色。
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你好,就是他加稅合計做賬了嗎?還是少做了稅額?這個就是之前你加稅合計做了制造費(fèi)用多做了,現(xiàn)在紅沖。這個制造費(fèi)用應(yīng)該是藍(lán)色。
2023-09-06 15:24:16
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2025-05-13 07:25:31
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
月末制造費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2022-04-18 09:23:04
你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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