送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-08-31 14:51

同學,加計抵減不用做賬,以你實際要繳納稅額為準,
實際繳納的時候
借應交稅費——未交增值稅
貸銀行存款
   營業外收入——其他

唧唧哇哇 追問

2023-08-31 14:56

就是說在稅務申報表附表四加計本期發生的加計抵減,只需要錄入:
借:營業外收入
貸:應交稅費——減免稅金
就可以了對吧,無需反映當期消耗了多少加計進項稅額

venus老師 解答

2023-08-31 15:08

對的同學,理解正確

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同學,加計抵減不用做賬,以你實際要繳納稅額為準, 實際繳納的時候 借應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款 營業外收入——其他
2023-08-31 14:51:36
你好,對的是的增量留底的那一部分退稅。
2022-04-15 08:46:09
您好!算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
同學你好 對的 有滯納金的
2022-05-13 12:46:26
連續六個月增值稅申報表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個月這個數額不低于50萬
2022-03-10 11:18:11
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