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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-08-10 16:04

我們單位是全額撥款事業(yè)單位   我們進(jìn)的藥品,貨及隨貨同行聯(lián)先到,發(fā)票未到,  而且發(fā)票到了,也沒能及時付款,賬務(wù)怎么處理

活潑的身影 追問

2023-08-10 16:05

如果 到年末發(fā)票還未到,跨年了又怎么處理

活潑的身影 追問

2023-08-10 16:06

望老師指點

文文老師 解答

2023-08-10 16:39

貨到票未到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

文文老師 解答

2023-08-10 16:39

再收到發(fā)票,沖銷原分錄,再做有票分錄

活潑的身影 追問

2023-08-10 17:12

如果 到年末發(fā)票還未到,跨年了又怎么處理

文文老師 解答

2023-08-10 17:19

到年末發(fā)票還未到,跨年了不用處理。匯算清繳前沒有取得發(fā)票,要調(diào)增交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學(xué),你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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