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摩登
于2023-08-09 09:48 發布 ??812次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-08-09 09:49
您好,那就沖減管理費用就行了。
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我們公司用之前購進的酒抵頂了一家供貨商的應付賬款,如何入賬呢? 之前的酒已經入管理費用-招待費了
答: 您好,那就沖減管理費用就行了。
老師請問公司買茶葉送人,收到發票了,不過公司還沒有付款收到發票記 借方管理費用 -招待費貸方應付賬款,這樣做分錄對嗎?
答: 是的,就是那樣做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2022年計提的費用,借:管理費用——業務招待費 貸:應付賬款-購貨款 我五月份支付了,我在五月份的時候應該怎么記賬
答: 借應付賬款,貸銀行存款。
老師,項目上送監理的費用怎么入賬合適?入管理費用-業務招待費行不行?
討論
采購產品時發生的差旅費,業務招待費計入管理費用,不計入材料的入賬成本嗎?
去年招待費應入管理費用-招待費,誤入開發間接費用,今年調賬通過以前年度損益調整如何做賬
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經發生,但是發票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發票來了,再做分錄
老師,3月份的業務招待費做了賬了,但是發票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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