送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-22 17:44

借應付賬款,貸銀行存款。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:45

但是沒有來票呢

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

有發票的,正常做賬就可以的,這個實際業務吧,不允許底褲走的。

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

不允許抵扣企業所得稅的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:47

需要紅沖計提的費用嗎?紅沖計提費用,然后在做預付賬款——購貨款     貸銀行存款

郭老師 解答

2023-05-22 17:48

你好,業務已經發生了沒有,只要發生了你不用調整。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:49

沒有發生,只是是計提的

郭老師 解答

2023-05-22 17:54

借應付賬款,貸以前年度損益調整紅沖。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:56

老師具體應該怎么做?借:應付賬款——購貨款    貸以前年度損益

郭老師 解答

2023-05-22 17:57

對的,是的,然后以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,就這樣,這個就是完整的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:59

那我來票的時候怎么處理?

郭老師 解答

2023-05-22 18:03

做到今年結管理費用、招待費貸銀行房款。或者是應付賬款。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:51

我這次支付是借:應付賬款——購貨款    貸以前年度損益        借:預付賬款——購貨款    貸   銀行存款?

郭老師 解答

2023-05-22 18:51

那你這個業務屬于去年的還是今年的,你做這個的話,它屬于去年的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:54

去年提的,今年支付不知道怎么操作

郭老師 解答

2023-05-22 18:57

應付預付都可以的,借應付賬款,貸銀行存款,這不就沒有余額了?

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相關問題討論
你好,5月份的時候只要做支付的分錄。借,應付賬款貸,銀行存款。 你二二年的匯算清繳要把這筆調整
2023-05-23 08:02:18
借應付賬款,貸銀行存款。
2023-05-22 17:44:16
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
同學你好,我是曉博老師,該問題由我解答 建議放在管理費用——業務招待費的 因為這樣在所得稅匯算的時候相對容易查找數據的
2022-01-01 21:30:00
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-27 20:33:38
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