送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-23 08:02

你好,5月份的時候只要做支付的分錄。借,應付賬款貸,銀行存款。
你二二年的匯算清繳要把這筆調整

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:03

老師,那我去年年末計提的,2023年支付一筆。直接計應付賬款   貸銀行存款,不需要調整年度損益嗎?

宋生老師 解答

2023-05-23 08:04

你好,不需要。因為你23年支付的時候不涉及到損益類科目。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:05

我實際是沒有收到發票呢?只是在2022年12月做了一筆費用,是管理費用

宋生老師 解答

2023-05-23 08:06

你好,實際上你沒有收到發票,所以在匯算清繳的時候要調整。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:09

那怎么調整啊?

宋生老師 解答

2023-05-23 08:10

你好,在這個地方填寫對應的數據。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:10

應該怎么做分錄啊

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:11

老師,你看一下我做的兩筆分錄

宋生老師 解答

2023-05-23 08:13

你好,這個不需要做分錄。你實際上有這個業務,只是沒有發票而已。
你這個說了二三年,只需要借應付賬款,貸銀行存款就好了。不需要做以前年度損益。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:15

那我來票的時候怎么做賬務處理,2022年我實際是沒有收到票的,只是計提費用了

宋生老師 解答

2023-05-23 08:16

你好,你拿到發票了,直接貼進去就可以了。你已經做過分路了。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:18

那我2023年拿到的票可以直接貼到2022年的憑證里面嗎?

宋生老師 解答

2023-05-23 08:19

你好,可以的。因為本身就是22年發生的費用

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:22

開票的日期是2023年的啊,能放到2022年的憑證里面嗎?

宋生老師 解答

2023-05-23 08:23

你好,你如果一定糾結這個,老師就只能夠說這個開票方違法了。因為22年發生的業務,他到23年才開票。

無敵小魔仙 追問

2023-05-23 08:30

那計提的費用也不可以嗎

宋生老師 解答

2023-05-23 08:30

你好,你有實際發生就可以計提,就像你這個二二年確實有發生了這個業務招待費。就可以做。
這樣才符合權責發生制。你做賬是沒有錯的,是對方開票的問題,對方22年取得收入,二三年才開票。這就有延遲納稅,偷稅漏稅的嫌疑。

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相關問題討論
你好,5月份的時候只要做支付的分錄。借,應付賬款貸,銀行存款。 你二二年的匯算清繳要把這筆調整
2023-05-23 08:02:18
借應付賬款,貸銀行存款。
2023-05-22 17:44:16
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-27 20:33:38
同學你好,我是曉博老師,該問題由我解答 建議放在管理費用——業務招待費的 因為這樣在所得稅匯算的時候相對容易查找數據的
2022-01-01 21:30:00
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