
老師,上個(gè)月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)后顯示應(yīng)補(bǔ)稅額,這個(gè)稅款4月申報(bào)期已經(jīng)交過(guò)了。
答: 老師,我在上個(gè)月的增值稅申報(bào)表中做了更正,結(jié)果顯示我需要補(bǔ)交稅款。但是,這筆稅款我在4月的申報(bào)期已經(jīng)支付過(guò)了。
老師, 1 個(gè)月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面,可以嗎
答: 是的,您可以將已交的金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。 增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。 在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來(lái)。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后,您應(yīng)該將已交的金額填寫(xiě)在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中,以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我要是更正申報(bào)了4月份的增值稅申報(bào)表,那后面幾個(gè)月的要不要更正申報(bào)
答: 你好,要的,不過(guò)也可能稅局那邊直接幫你后面申報(bào)表重新報(bào)存下就可以,具體要看當(dāng)?shù)囟惥?





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