老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)問(wèn),跨年取得費(fèi)用票,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 跨年取得的費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄的處理方式主要取決于你的會(huì)計(jì)政策和具體的費(fèi)用性質(zhì)。一般來(lái)說(shuō),如果這是預(yù)付費(fèi)用,那么在取得時(shí),你可以借記“預(yù)付賬款”,貸記“現(xiàn)金”或“銀行存款”。然后在新的一年開(kāi)始時(shí),根據(jù)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生,再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,比如借記“各類費(fèi)用”,貸記“預(yù)付賬款”。
跨年費(fèi)用,如何做分錄
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
先支付費(fèi)用類款項(xiàng),后收到專票,會(huì)計(jì)分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會(huì)計(jì)分錄如何?根據(jù)銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計(jì)提,如發(fā)工資
答: 你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當(dāng)期的費(fèi)用 ; 你? 用不含稅去做費(fèi)用 處理? ?; 借? 管理費(fèi)用等 ; 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費(fèi)用等貸銀行存款 ;? 到時(shí)發(fā)票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計(jì)提工資在當(dāng)月; 在發(fā)放的時(shí)候 做發(fā)放分錄處理??
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)跨年以后才退回來(lái)的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下少確認(rèn)費(fèi)用,跨年應(yīng)該如何處理,做分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,暫估成本后,跨年5月31日匯算清繳前沒(méi)取得發(fā)票和取得發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做呢




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歡總在笑 追問(wèn)
2023-07-19 04:03
齊惠老師 解答
2023-07-19 04:03