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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-07-19 04:03

跨年取得的費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄的處理方式主要取決于你的會(huì)計(jì)政策和具體的費(fèi)用性質(zhì)。一般來(lái)說(shuō),如果這是預(yù)付費(fèi)用,那么在取得時(shí),你可以借記“預(yù)付賬款”,貸記“現(xiàn)金”或“銀行存款”。然后在新的一年開(kāi)始時(shí),根據(jù)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生,再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,比如借記“各類費(fèi)用”,貸記“預(yù)付賬款”。

歡總在笑 追問(wèn)

2023-07-19 04:03

那如果是在年底取得的固定資產(chǎn),又應(yīng)該如何處理呢?

齊惠老師 解答

2023-07-19 04:03

如果是在年底取得的固定資產(chǎn),那么在取得時(shí),你應(yīng)該借記“固定資產(chǎn)”,貸記“現(xiàn)金”或“銀行存款”。然后在新的一年開(kāi)始時(shí),根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊政策,進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,比如借記“折舊費(fèi)用”,貸記“累計(jì)折舊”。

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跨年取得的費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄的處理方式主要取決于你的會(huì)計(jì)政策和具體的費(fèi)用性質(zhì)。一般來(lái)說(shuō),如果這是預(yù)付費(fèi)用,那么在取得時(shí),你可以借記“預(yù)付賬款”,貸記“現(xiàn)金”或“銀行存款”。然后在新的一年開(kāi)始時(shí),根據(jù)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生,再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,比如借記“各類費(fèi)用”,貸記“預(yù)付賬款”。
2023-07-19 04:03:39
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等
2022-04-08 21:41:42
老師:讓我來(lái)解答你的問(wèn)題吧。首先,如果支付的費(fèi)用類款項(xiàng),后才收到專票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是在支付時(shí),支付科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調(diào)整,專票科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果取得的是普票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是普票科目借方,應(yīng)付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會(huì)在以后的月份需要再做一次調(diào)整。至于根據(jù)銀行回單做外賬,可以但不建議,應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等做記賬,做賬也不得計(jì)提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當(dāng)期的費(fèi)用 ; 你? 用不含稅去做費(fèi)用 處理? ?; 借? 管理費(fèi)用等 ; 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費(fèi)用等貸銀行存款 ;? 到時(shí)發(fā)票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計(jì)提工資在當(dāng)月; 在發(fā)放的時(shí)候 做發(fā)放分錄處理??
2022-03-30 09:15:30
你好,現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?
2022-04-08 17:31:52
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